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 成功案例/业务范围  
上海沪港建设咨询有限公司
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上海建设审计进修学院
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一、审计鉴证服务:
帮助财务信息使用者更好地利用财务信息,保证公司财务系统在公司运营中的作用。在管理当局关注公司的经营和绩效情况时、启动兼并收购计划时、启动重大资本运营项目时…建议联系我们。
 
(一)常规审计
1、公司年度或定期财务会计报表审计
2、特定核算主体财务信息审计
3、公司资本运营中需要的财务会计报告审计
如银行融资中需要的信用审计服务。
                                                                                                                                                                    
4、验证企业资本
在新《公司法》下,适应企业的出资方式变化、出资比例变化、出资时间变化、出资限额变化、非货币性出资价值认定变化、特殊方式下增资变化及其他变化对企业资本进行验证。
5、公司改制、合并、分立、清算事宜中的审计服务
 
(二)专项审计
1 专项鉴证范畴的内部控制评价
为企业投资者或监管者对企业管理层负责出具的内部控制健全性和有效性的书面认定进行查证和发表相关意见,并提供一定程度上的保证。
2 建设项目竣工决算审计
对建设项目竣工决算进行审计,主要审查概(预〕算在执行中是否超支及超支原因,有无隐匿资金、隐瞒或截留基建收入以及以投资包干结余名义瓜分基建投资之类的违纪行为等等。
3、建设项目财务监理
在上海市城市建设的新一轮发展中,您可能遇到如何最有效控制项目投资的难题。我们将以建设资金的运用为主线,以批准概算为底线,对建设项目进行全方位、全过程投资监理和基建财务核算管理,保证您的建设资金合理、合法、正确使用,并在不降低项目使用功能和质量要求的基础上,尽可能为您降低造价。
4、建设项目动拆迁费用审计
根据国家和地方有关法规,对动拆迁基建项目的项目启动程序合法性、费用总额构成合规性、动迁安置对象范围一致性、动迁补偿费用支付规范性、拆迁安置用房总价真实性、动拆迁决算超过或减少预算费用合理性  进行审核。
5、建设项目后评估
我们将通过基建投产项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行对比分析,确定项目预期目标是否达到,项目或规划是否合理有效,项目的主要效益指标是否实现。通过分析评价为未来的新项目决策和提高决策管理水平提出建议。
6、基于人力资源管理和绩效管理为目的的经济责任审计
对法定代表人整个任职期间经济责任履行情况进行审查、鉴证和总体评价。考核责任人任职期间的业绩,明确划分前后任的经济责任。为组织人事部门、纪检监察机关和其他有关部门考核使用干部或者兑现承包合同等提供参考依据。
7、投资项目绩效评价
1)投资决策评价
对投资项目是否达到预期的社会经济效益及资金使用效益进行评价,揭露形象工程、政绩工程以及挥霍浪费财政性资金等问题,通过专项调查从体制层面提出意见和建议,从源头上解决问题。
2)项目管理评价
通过招投标项目实行率、合同制效率、鉴证合格率等指标对项目招投标制、工程合同管理制和建设监理制进行评价,对建设程序管理制度、基本建设预算编制制度和财务管理制度是否健全有效进行评价。
8、资金使用评价
通过资金到位率、资金流失率和工程进度付款率以及投资费用率、管理费用率和费用挤占系数等指标体系对资金使用效果进行评价。
9、投资效益评价
通过工程效益、环境效益和财务效益指标对政府投资项目进行评价。
运用投资净资产率、投资税利率、投资回收期、内部收益率对盈利项目进行评价。
10、财政支出绩效评价
运用科学、规范的评价方法,对照统一的评价标准,对财政支出的成本和效益进行衡量比较和综合评判。通过“追踪问效”,为合理确定财政支出规模、改善支出结构、改进支出方式和手段提供重要依据。
11、旅行社年检审计
对旅行社提交的年检报告书中的综合指标进行的专项审计。本所是上海市旅游局认定的常年可从事该项业务的中介机构之一。
12、外汇年检审核
专门对企事业单位外汇收支情况、账户使用情况、外汇法规遵循情况进行的审核,提供给外汇管理局。包括:企业单位、事业单位、境外机构设立的代表处等开立外汇账户的所有单位。
13、基于诉讼目的的司法会计鉴定等各类鉴证性审计服务
在诉讼中接受法院、检察院、公安机关或当事人的委托,对涉及诉讼的经济事项的事实、形成过程、原因及结果进行的专项审计。通常我们对这种审计实施特殊的审计程序,其结果具备法律效力。本所具有上海市司法局指定司法鉴定资格。
14、金融机构专项审计   
包括对商业银行的财务报表审计业务以及接受银行监管机构委托对商业银行执行的专项审计。专项审计以银行监管机构对银行的监管要求为审计核心标准,对商业银行在风险管理、营运控制、合规性和资产质量方面的状况进行评价,评估其经营稳健性和持续经营能力,以便于监管者实现其保持商业银行系统稳定,促进商业银行安全、稳健运行,保护存款人利益的工作目标。我们在对国家政策性银行、国有全资及控股的商业银行、国有全资及控股的保险业、信托业、证券业等非银行金融机构的审计业务中,具备丰富的经验。我们的工作将为您在防范金融风险中发挥积极作用。
15、并购重组中对目标企业尽职调查
我们会对目标企业历史沿革进行调查,看是否存在产权上障碍;对目标企业前三年业绩审核,分析其盈利能力;审核目标企业的改制方案,分析其对财务状况的影响;对并购重组方案提出建议以及需要重点关注的问题。
16、清产核资
理清国有资产的产权关系和现在的帐面情况、存在状况、损失状况,在保障国有资产方面为委托方提供完整真实的资料,为委托方下一步在资产管理的决策方面提供数据基础。
17、其他各类特定目的的审计服务
 
二、会计管理服务
帮助公司提高财务管理和会计核算的能力,提供财务决策支持。在公司需要建立符合自身管理需要的会计核算系统时、获得会计支持服务时、进行财务分析和财务决策时、提升财务管理能力时…建议联系我们。
1、担任内部审计的职能
由具备相关专业资历和丰富经验的内部审计专家组成专注敬业的服务团队,为客户就如何应对这些挑战、完善管理制度、降低财务风险、改善控制效率和实施最佳实务提供建议。
2、设计会计制度和财务核算办法
3、财务会计业务外包,代理记账服务
4、设计公司财务管理方案,导入管理会计系统
5、项目可行性研究及财务分析决策支持
6、成本管理与控制咨询服务
7、常年财务会计顾问
8、企业管理分析和管理建议书
快速、简便地获得可靠的财务信息和运营信息对于支持高级管理层的决策和满足政府法规要求是至关重要的。我们的服务将协助您优化现有的信息资产,通过在适当的时间提供更精确的信息,使企业决策者对客户信息和运营风险掌握更好的分析。我们提供设计、实施和整合财务分析系统的服务,包括:财务预测和计划,管理和运营报告,企业业绩、盈利能力和成本分析。
9、设计公司管理内部报表系统
10、财务诊断与重建咨询
11 财务会计法规咨询

 
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